 |
Дата проведения:
25 Октября 2010. | Город:
Москва | Продолжительность: 3 дня | Адрес проведения: г. Москва, Российская Академия Государственной службы при Президенте РФ, проспект Вернадского, 84, учебный корпус ? 2, станция метро "Юго-Западная", последний вагон из центра, вход с улицы Покрышкина, 2-ая проходная | Стоимость: Регистрационный взнос 18900 рублей (НДС не облагается) за каждого участника. | Дополнительная информация: Расписание занятий:
9:30 Регистрация участников
10:00 - Начало занятий
11:30-11:45 Перерыв на кофе
13:15-14:00 Перерыв на обед
15:30-15:45 Перерыв
17:15 - Окончание занятий
По окончании мероприятия слушателям выдается именной сертификат, удостоверяющий участие в семинаре. |
 |
| Контактная информация:
Адрес: 125212, г. Москва, ул. Выборгская, 16, строение 4
Телефон: (495) 937-58-09
Нестеренко Мария Васильевна, Рыженкова Ольга Юрьевна
Написать письмо
|
|
|
|
|
В программе семинара:
виды налоговых проверок (камеральные, выездные); порядок истребования и представления документов; права и обязанности налогоплательщиков и налоговых органов при проведении налоговых проверок; сроки проведения проверки и другие сроки, процедура оформления результатов налоговых проверок и ее значение; приостановление операций по счетам налогоплательщика.
- Основания и порядок обжалования актов налоговых органов, в т.ч. результатов налоговых проверок, обязательное досудебное обжалование решений налоговых органов.
- Возмещение вреда, причиненного неправомерными действиями налоговых органов или их должностных лиц при проведении мероприятий налогового контроля, возмещение судебных расходов.
- Процессуальные особенности рассмотрения налоговых споров в арбитражных судах.
- Виды налоговых правонарушений и ответственность за их совершение:
примеры арбитражной практики.
- Налоговые санкции: основания и порядок взыскания, сроки исковой давности.
- Способы защиты прав налогоплательщиков при налоговых спорах.
- Виды исков, предъявляемых к налоговым органам.
- Анализ практики рассмотрения споров по налогу на прибыль в целях применения главы 25 НК РФ.
Особенности исчисления налога на прибыль;
- Спорные вопросы признания доходов и расходов для целей налогообложения.
- Практика разрешения спорных ситуаций, связанных с исчислением, уплатой и возмещением налога на добавленную стоимость (Глава 21 НК РФ)
Подтверждение права на получение возмещения при налогообложении по налоговой ставке 0 % при реализации товаров в режиме экспорта; Использование налоговых льгот; Порядок применения налоговых вычетов. |
|
|
Напомнить о мероприятии
|
 | | Герасименко С. А., заместитель начальника управления анализа и обобщения судебной практики Высшего Арбитражного Суда РФ | | Завьялова Т. В., судья Высшего Арбитражного Суда РФ | | Никонов А. А., партнер, адвокатское бюро "Пепеляев, Гольцблат и партнеры"., г. Москва | | Щекин Д. М., кандидат юридических наук, партнер юридической компании 'Пепеляев, Гольцблат и партнеры' |
|
|
|
|