На Семинар!    Сайт семинаров и тренингов
 
Главная
Семинары и тренинги
Учебные центры
Преподаватели
Ссылки
Добавить семинар
 
Новые семинары на email

Бизнес-класс


Налоговые последствия сделок и процедур (в помощь юристу)(Бизнес-класс)


Общая информация
Дата проведения:

23 Ноября 2010.

Город:

Москва

Продолжительность:
2 дня
Адрес проведения:
г. Москва, отель "Космос"
Стоимость:
Регистрационный взнос 34 100 руб. НДС не взимается. Регистрационный взнос обеспечивает обеды в ресторанах отеля, кофе-паузы, специальный комплект раздаточных материалов. Каждому участнику - подарочная карта одной из крупных торговых сетей на выбор.
Метод проведения мероприятия:
Материалы бизнес-класса могут быть использованы в качестве методологической основы для построения аргументации при защите прав налогоплательщика в налоговых спорах

Учебный центр
   Институт развития современных образовательных технологий (ИРСОТ)
Контактная информация:

Адрес: Москва

Телефон: (495) 933-0217, 234-1390, 234-1423, 234-1417


Написать письмо
Программа мероприятия
   
Версия для печати

Какую форму договора выбрать, чтобы оптимизировать налоговую нагрузку? Как уберечься от рискованных сделок? В программе бизнес-класса – правовые дефекты сделок с позиции налоговиков; налоговые последствия: договоров купли-продажи, аренды, подряда, о совместной деятельности, комиссии и пр.; расчетов в неденежной форме, расчетов с работниками; недействительных, оспоримых, мнимых, притворных сделок.
Также в программе – вопросы «экономической обоснованности» и «документальной подтвержденности» расходов, рекомендации по избежанию рисков переквалификации сделок налоговым органом (по решению суда).
Особое внимание – правовым ограничениям налоговой оптимизации, методам самопроверки налогоплательщиком применяемых договорных конструкций на предмет их налоговых последствий, доктринам «добросовестности» и «должной осмотрительности» налогоплательщика, обоснованной налоговой выгоды.

Программа шаг за шагом:
  • Налоговые последствия отдельных видов договоров (купли-продажи, аренды, подряда, поручения, комиссии, о совместной деятельности, возмездного оказания услуг и пр.)
  • Как скорректировать существенные условия отдельных видов договоров в целях оптимизации налоговой нагрузки и минимизации налоговых рисков
  • Налогообложение расчетов в неденежной форме (взаимозачеты, расчеты векселями, уступка права требования и пр.)
  • Налоговые последствия оптимизации расчетов с работниками (использование гражданско-правовых договоров; управление налоговой нагрузкой по зарплате; компенсационный пакет; суточные, премии и материальная помощь; обучение сотрудников за счет работодателя; «золотые парашюты» и пр.)
  • Налоговые последствия недействительных, оспоримых, мнимых, ничтожных, притворных сделок
  • Налоговые последствия сделок, совершенных в обход налогового законодательства
  • Ограничения налоговой оптимизации. Доктрины «добросовестности налогоплательщика» и «обоснованной налоговой выгоды»
Правовые дефекты сделки: новые подходы налоговиков

Специальная программа по налоговым и бухгалтерским аспектам различных видов договоров. Ничего лишнего – только те знания из области бухгалтерского учета и налогообложения, которые действительно понадобятся юристу, чтобы:
  1. Решить, какую форму договора предпочесть, чтобы оптимизировать налоговую нагрузку, избежать штрафов и пеней
  2. Оценить, какими налоговыми последствиями чревата та или иная формулировка в договоре
  3. Определиться, какими документами следует запастись, чтобы уверенно отстаивать свою позицию в суде.
Особо важно!
  • Критерии самостоятельной оценки налогоплательщиком налоговых последствий договоров
  • Методы самопроверки применяемых договорных и налоговых конструкций
Специальные акценты:
  1. Признание налоговым органом сделки недействительной с учетом судебных решений
  2. Использование концепций «добросовестности» и «должной осмотрительности» налогоплательщиков
  3. Экономическая обоснованность» и «документальная подтвержденность» расходов
Решения из практики:
  • Какой вид договора выгоднее заключить в целях оптимизации налоговой нагрузки
  • Как в целях оптимизации налогообложения скорректировать формулировки договоров
  • Как проанализировать на предмет соответствия закону способы оптимизации налоговой нагрузки на бизнес
  • Какие первичные документы должны подтверждать совершение конкретной сделки, выполнение договора
  • Как, оптимизируя налоговые платежи, не переступить через правовые границы
  • Освещение тем актуализируется с учетом последних изменений налогового законодательства
  • Интерактивная форма занятий: вопросы и ответы по ходу обсуждения каждой темы
  • Круглый стол «Возможности и границы налоговой оптимизации в 2010-2011 гг.

Напомнить о мероприятии

Лекторы
Воробьев Ю. А., адвокат юридической компании "Пепеляев, Гольцблат и партнеры"
Гудков Ф. А., руководитель отдела юридического и налогового консалтинга аудиторской фирмы "ЦБА", советник Ассоциации участников вексельного рынка (АУВЕР)
Сасов К. А., к.ю.н., старший юрист юридической компании 'Пепеляев Групп'
Щекин Д. М., к.ю.н., адвокат, партнер юридической компании "Пепеляев, Гольцблат и партнеры"



  Свидетельство о регистрации СМИ Эл номер ФС77-39630

тел. (861) 215-27-73
pm@naseminar.ru
Главная | Семинары и тренинги | Учебные центры
Преподаватели | Ссылки | Добавить семинар | Рассылка
SpyLOG