 |
Дата проведения:
23 Ноября 2010. | Город:
Москва | Продолжительность: 2 дня | Адрес проведения: г. Москва, отель "Космос" | Стоимость: Регистрационный взнос 34 100 руб. НДС не взимается. Регистрационный взнос обеспечивает обеды в ресторанах отеля, кофе-паузы, специальный комплект раздаточных материалов. Каждому участнику - подарочная карта одной из крупных торговых сетей на выбор. | Метод проведения мероприятия: Материалы бизнес-класса могут быть использованы в качестве методологической основы для построения аргументации при защите прав налогоплательщика в налоговых спорах |
 |
| Контактная информация:
Адрес: Москва
Телефон: (495) 933-0217, 234-1390, 234-1423, 234-1417
Написать письмо
|
|
|
|
|
Какую форму договора выбрать, чтобы оптимизировать налоговую нагрузку? Как уберечься от рискованных сделок? В программе бизнес-класса – правовые дефекты сделок с позиции налоговиков; налоговые последствия: договоров купли-продажи, аренды, подряда, о совместной деятельности, комиссии и пр.; расчетов в неденежной форме, расчетов с работниками; недействительных, оспоримых, мнимых, притворных сделок. Также в программе – вопросы «экономической обоснованности» и «документальной подтвержденности» расходов, рекомендации по избежанию рисков переквалификации сделок налоговым органом (по решению суда). Особое внимание – правовым ограничениям налоговой оптимизации, методам самопроверки налогоплательщиком применяемых договорных конструкций на предмет их налоговых последствий, доктринам «добросовестности» и «должной осмотрительности» налогоплательщика, обоснованной налоговой выгоды.
Программа шаг за шагом:
- Налоговые последствия отдельных видов договоров (купли-продажи, аренды, подряда, поручения, комиссии, о совместной деятельности, возмездного оказания услуг и пр.)
- Как скорректировать существенные условия отдельных видов договоров в целях оптимизации налоговой нагрузки и минимизации налоговых рисков
- Налогообложение расчетов в неденежной форме (взаимозачеты, расчеты векселями, уступка права требования и пр.)
- Налоговые последствия оптимизации расчетов с работниками (использование гражданско-правовых договоров; управление налоговой нагрузкой по зарплате; компенсационный пакет; суточные, премии и материальная помощь; обучение сотрудников за счет работодателя; «золотые парашюты» и пр.)
- Налоговые последствия недействительных, оспоримых, мнимых, ничтожных, притворных сделок
- Налоговые последствия сделок, совершенных в обход налогового законодательства
- Ограничения налоговой оптимизации. Доктрины «добросовестности налогоплательщика» и «обоснованной налоговой выгоды»
| Правовые дефекты сделки: новые подходы налоговиков |
Специальная программа по налоговым и бухгалтерским аспектам различных видов договоров. Ничего лишнего – только те знания из области бухгалтерского учета и налогообложения, которые действительно понадобятся юристу, чтобы:
- Решить, какую форму договора предпочесть, чтобы оптимизировать налоговую нагрузку, избежать штрафов и пеней
- Оценить, какими налоговыми последствиями чревата та или иная формулировка в договоре
- Определиться, какими документами следует запастись, чтобы уверенно отстаивать свою позицию в суде.
Особо важно!
- Критерии самостоятельной оценки налогоплательщиком налоговых последствий договоров
- Методы самопроверки применяемых договорных и налоговых конструкций
Специальные акценты:
- Признание налоговым органом сделки недействительной с учетом судебных решений
- Использование концепций «добросовестности» и «должной осмотрительности» налогоплательщиков
- Экономическая обоснованность» и «документальная подтвержденность» расходов
Решения из практики:
-
Какой вид договора выгоднее заключить в целях оптимизации налоговой нагрузки
-
Как в целях оптимизации налогообложения скорректировать формулировки договоров
-
Как проанализировать на предмет соответствия закону способы оптимизации налоговой нагрузки на бизнес
-
Какие первичные документы должны подтверждать совершение конкретной сделки, выполнение договора
-
Как, оптимизируя налоговые платежи, не переступить через правовые границы
- Освещение тем актуализируется с учетом последних изменений налогового законодательства
- Интерактивная форма занятий: вопросы и ответы по ходу обсуждения каждой темы
- Круглый стол «Возможности и границы налоговой оптимизации в 2010-2011 гг.
|
|
|
|
Напомнить о мероприятии
|
 | | Воробьев Ю. А., адвокат юридической компании "Пепеляев, Гольцблат и партнеры" | | Гудков Ф. А., руководитель отдела юридического и налогового консалтинга аудиторской фирмы "ЦБА", советник Ассоциации участников вексельного рынка (АУВЕР) | | Сасов К. А., к.ю.н., старший юрист юридической компании 'Пепеляев Групп' | | Щекин Д. М., к.ю.н., адвокат, партнер юридической компании "Пепеляев, Гольцблат и партнеры" |
|
|
|
|